Размер:
Цвет:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 14.11.2014 № 430-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА N 37-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (2013 - 2018 ГОДЫ)"

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ 430-п от 14.11.2014

Вложения : 
Скачать документ (формат .rtf) (0.09 MB)


ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2014 г. N 430-п

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА N 37-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(2013 - 2018 ГОДЫ)"

 

Во исполнение пункта 3.4 протокола совместного заседания комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, общественного совета при Департаменте финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, общественного совета при Департаменте экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 октября 2014 года, в связи с корректировкой показателей прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года N 37-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2013 - 2018 годы)" изменение, изложив приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2013 - 2018 годы)" в следующей редакции:

"Приложение

к плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение

эффективности и качества услуг в сфере социального

обслуживания населения Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры (2013 - 2018 годы)"

 

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ: СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ

 



 

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2014 г. - 2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики <**>

Х

7,0

7,9

9,7

10,6

11,4

12,2

151,0

174,7

2.

Число получателей услуг, чел. <**>

Х

5826

6498

7807

8470

9143

9802

145,4

168,2

3.

Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек <**>

Х

833

821

802

802

802

802

96,3

96,3

4.

Численность населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, тыс. чел. <**>

1572,70

1590,70

1607,70

1628,35

1648,22

1667,09

1789,62

103,62

112,51

5.

Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

 

6.

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %

Х

47,5

58,0

68,5

79,0

89,5

100,0

Х

Х

7.

По Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, %

 

74,8

74,8

74,8

79

100

100

Х

Х

8.

Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, руб. <**>

50841,30

54533,00

58615,30

62698,40

67306,80

72169,20

77005,60

123,4

141,2

9.

Темп роста к предыдущему году, %

Х

107,3

107,5

107,0

107,4

107,2

106,7

Х

Х

10.

Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей <**>

22224,00

40787,70

43844,24

46898,40

53172,37

72169,20

77005,60

130,4

188,8

11.

Темп роста к предыдущему году, %

Х

183,5

107,5

107,0

113,4

135,7

106,7

Х

Х

12.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %

Х

0,19

0,27

0,27

0,33

0,33

0,36

Х

Х

13.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

14.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

262,9

530,8

562,4

587,7

666,3

904,3

964,9

1816,3

3685,6

15.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.

Х

268,0 <*>

31,56

56,81

135,43

373,5

434,1

223,8

1031,3

16.

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

Х

267,00

30,06

55,20

133,23

370,47

430,57

218,5

1019,5

18.

Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

Х

0,0

25,44

55,09

75,41

105,37

115,43

155,9

376,7

19.

От реструктуризации сети, млн. рублей

Х

0,0

1,00

1,50

1,50

1,50

1,50

4,0

7,0

20.

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

Х

0,0

21,44

50,59

70,91

100,90

110,90

142,9

354,7

20.1.

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей

Х

0,0

8,22

22,71

25,75

35,00

37,30

56,7

128,9

20.2.

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей

Х

0,0

13,22

27,88

45,16

65,9

73,60

86,2

225,8

21.

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

Х

0,0

3,00

3,00

3,00

3,0

3,0

9,0

15,0

22.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

Х

1,00

1,50

1,61

2,20

3,00

3,50

5,30

11,8

23.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

Х

0,0

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

24.

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)

Х

268,0

31,56

56,81

135,43

373,5

434,1

223,8

1031,3

25.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 * 100%)

Х

0,0

80,60

96,97

55,68

28,2

26,6

69,7

36,5

26.

Среднесписочная численность иных работников, чел. <**>

Х

5903,9

5827,1

5751,4

5676,6

5608,7

5608,7

96,2

95,0

27.

Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. <**>

Х

6736,9

6648,1

6553,4

6478,6

6410,7

6410,7

96,2

95,2

 

--------------------------------

<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

<**> Темп роста 2018 г. и 2016 г. к 2018 году.".

 

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Н.В.КОМАРОВА

 

 


 


Опубликовано: 14.12.2018 Обновлено: 14.12.2018 10:22

Возврат к списку