Размер:
Цвет:

от 16.10.2019 № 373-п

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________________№ ______

Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление Правительства                           Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 339-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие»

В соответствии с постановлением Правительства                                Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 июля 2018 года                  № 226-п «О модельной государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, порядке принятия решения о разработке государственных программ Ханты-Мансийского автономного                     округа – Югры, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с национальными целями развития», учитывая решение Общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 23 сентября 2019 года № 14), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                               п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 339-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие» следующие изменения:

1. Подпункт 1.7 пункта 1 признать утратившим силу.

2. В приложении 1:

2.1. В паспорте государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие»:

2.1.1. Строку «Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав государственной программы, в том числе, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения» изложить в следующей редакции:

«

Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав государственной программы, в том числе, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения

Портфель проектов «Демография» - 26 293 601,4 тыс. руб., в том числе:

региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - 26 005 703,7 тыс. руб.;

региональный проект «Старшее поколение» - 287 897,7 тыс. руб.

                                                                                                             ».

2.1.2. Строку «Параметры финансового обеспечения государственной программы» изложить в следующей редакции:

«

Параметры финансового обеспечения государственной программы

общий объем финансирования государственной программы составляет 312 003 556,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 32 094 288,8 тыс. руб.;

2020 год - 27 951 102,0 тыс. руб.;

2021 год - 28 016 222,1 тыс. руб.;

2022 год - 24 930 847,0 тыс. руб.;

2023 год - 24 879 847,0 тыс. руб.;

2024 год - 24 880 847,0 тыс. руб.;

2025 год - 24 879 847,0 тыс. руб.;

2026 - 2030 годы - 124 370 555,1 тыс. руб.

                                                                                                             ».

         2.2. Таблицы 2 – 4 изложить в следующей редакции:





                                                                                                                                                                                              «Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов государственной программы

Номер основного мероприятия

Основные мероприятия государственной программы (их связь с целевыми показателями государственной программы)

Ответственный исполнитель/соисполнитель

Источники финансирования

Всего

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

в том числе

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 - 2030 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма I. Поддержка семьи, материнства и детства

1.1.

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (1, 2, 3,10)

Депсоцразвития Югры

Всего

45 540 222,3

8 805 204,8

3 711 609,8

3 721 629,8

3 255 753,1

3 255 753,1

3 255 753,1

3 255 753,1

16 278 765,5

федеральный бюджет

1 328 899,8

406 841,4

456 181,7

465 876,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

40 591 322,5

4 778 363,4

3 255 428,1

3 255 753,1

3 255 753,1

3 255 753,1

3 255 753,1

3 255 753,1

16 278 765,5

иные источники финансирования

3 620 000,0

3 620 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Социальная поддержка семей (2, 3)

Депсоцразвития Югры

всего

25 956 654,7

2747454,5

3124398,6

3192951,8

1876872,2

1876872,2

1876872,2

1876872,2

9384361,0

федеральный бюджет

3772089,3

1207253,6

1258268,0

1306567,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

21455565,4

811200,9

1866130,6

1886384,1

1876872,2

1876872,2

1876872,2

1876872,2

9384361,0

иные источники финансирования

729000,0

729000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей (3)

Депсоцразвития Югры

всего

35 988 265,5

2 088 173,3

3 023 956,9

3 121 002,0

3 083 903,7

3 083 903,7

3 083 903,7

3 083 903,7

15 419 518,5

федеральный бюджет

106 318,5

34 372,9

34 847,3

37 098,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

34 681 947,0

853 800,4

2 989 109,6

3 083 903,7

3 083 903,7

3 083 903,7

3 083 903,7

3 083 903,7

15 419 518,5

иные источники финансирования

1 200 000,0

1 200 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

всего

28 699 145,5

2 610 417,3

2 405 309,0

2 373 336,2

2 367 787,0

2 367 787,0

2 367 787,0

2 367 787,0

11 838 935,0

федеральный бюджет

16 434,2

5 335,8

5 549,2

5 549,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

28 682 711,3

2 605 081,5

2 399 759,8

2 367 787,0

2 367 787,0

2 367 787,0

2 367 787,0

2 367 787,0

11 838 935,0

1.4.

Организация отдыха и оздоровления получателей социальных услуг в возрасте от 3 до 18 лет (3)

Депсоцразвития Югры

всего

709 451,1

70 810,8

70 824,3

70 824,3

55 221,3

55 221,3

55 221,3

55 221,3

276 106,5

бюджет автономного округа

662 655,6

55 221,3

55 221,3

55 221,3

55 221,3

55 221,3

55 221,3

55 221,3

276 106,5

иные источники финансирования

46 795,5

15 589,5

15 603,0

15 603,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Популяризация семейных ценностей и защита интересов детей (3)

Депсоцразвития Югры

всего

94 207,5

22 877,5

6 910,0

5 910,0

6 910,0

5 910,0

6 910,0

5 910,0

32 870,0

бюджет автономного округа

94 207,5

22 877,5

6 910,0

5 910,0

6 910,0

5 910,0

6 910,0

5 910,0

32 870,0

Аппарат Губернатора Югры

всего

2 400,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 000,0

бюджет автономного округа

2 400,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1 000,0

Аппарат Губернатора Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

всего

2 610 075,6

217 506,3

217 506,3

217 506,3

217 506,3

217 506,3

217 506,3

217 506,3

1 087 531,5

бюджет автономного округа

2 610 075,6

217 506,3

217 506,3

217 506,3

217 506,3

217 506,3

217 506,3

217 506,3

1 087 531,5

Итого по подпрограмме I

всего

139 600 422,2

16 562 644,5

12 560 714,9

12 703 360,4

10 864 153,6

10 863 153,6

10 864 153,6

10 863 153,6

54 319 088,0

федеральный бюджет

5 223 741,8

1 653 803,7

1 754 846,2

1 815 091,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

128 780 884,9

9 344 251,3

10 790 265,7

10 872 665,5

10 864 153,6

10 863 153,6

10 864 153,6

10 863 153,6

54 319 088,0

иные источники финансирования

5 595 795,5

5 564 589,5

15 603,0

15 603,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма II. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

2.1.

Повышение уровня материального обеспечения граждан (2, 4, 9)

Депсоцразвития Югры

всего

33 700 934,2

2 970 671,1

2 815 074,7

2 816 594,1

2 788 732,7

2 788 732,7

2 788 732,7

2 788 732,7

13 943 663,5

федеральный бюджет

372 226,6

341 304,1

14 931,3

15 991,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

32 088 707,6

1 389 367,0

2 800 143,4

2 800 602,9

2 788 732,7

2 788 732,7

2 788 732,7

2 788 732,7

13 943 663,5

иные источники финансирования

1 240 000,0

1 240 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Реализация социальных гарантий отдельных категорий граждан (2, 3)

Депсоцразвития Югры

всего

50 379 243,5

4 887 236,0

5 106 066,6

5 047 770,3

3 926 463,4

3 926 463,4

3 926 463,4

3 926 463,4

19 632 317,0

федеральный бюджет

2 921 183,5

970 791,2

971 406,0

978 986,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

44 970 087,0

1 670 471,8

4 013 660,6

3 947 784,0

3 926 463,4

3 926 463,4

3 926 463,4

3 926 463,4

19 632 317,0

иные источники финансирования

2 487 973,0

2 245 973,0

121 000,0

121 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме II

всего

84 080 177,7

7 857 907,1

7 921 141,3

7 864 364,4

6 715 196,1

6 715 196,1

6 715 196,1

6 715 196,1

33 575 980,5

федеральный бюджет

3 293 410,1

1 312 095,3

986 337,3

994 977,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

77 058 794,6

3 059 838,8

6 813 804,0

6 748 386,9

6 715 196,1

6 715 196,1

6 715 196,1

6 715 196,1

33 575 980,5

иные источники финансирования

3 727 973,0

3 485 973,0

121 000,0

121 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма III. Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг в сфере социального обслуживания

3.1.

Региональный проект «Старшее поколение» (8)

Депсоцразвития Югры

всего

569 120,7

55 842,0

44 573,7

46 870,5

46 870,5

46 870,5

46 870,5

46 870,5

234 352,5

федеральный бюджет

15 200,0

15 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

553 920,7

40 642,0

44 573,7

46 870,5

46 870,5

46 870,5

46 870,5

46 870,5

234 352,5

в том числе:

на поддержку негосударственных организаций

Депсоцразвития Югры

всего

118 285,2

9 857,1

9 857,1

9 857,1

9 857,1

9 857,1

9 857,1

9 857,1

49 285,5

бюджет автономного округа

118 285,2

9 857,1

9 857,1

9 857,1

9 857,1

9 857,1

9 857,1

9 857,1

49 285,5

3.2.

Предоставление социальных услуг населению автономного округа (5, 6, 8)

Депсоцразвития Югры

Всего

72 344 876,2

6 118 635,80

6 141 112,2

6 144 012,8

5 997 012,8

5 997 012,8

5 997 012,8

5 997 012,8

29 953 064,1

бюджет автономного округа

71 875 978,2

5 942 737,80

5 995 112,2

5 997 012,8

5 997 012,8

5 997 012,8

5 997 012,8

5 997 012,8

29 953 064,1

иные источники финансирования

468 898,0

175 898,0

146 000,0

147 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент общественных и внешних связей автономного округа

Всего

1 500,0

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет автономного округа

1 500,0

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

на поддержку негосударственных организаций

Депсоцразвития Югры

всего

2 257 580,1

247 716,1

181 805,8

182 805,8

182 805,8

182 805,8

182 805,8

182 805,8

914 029,1

бюджет автономного округа

2 257 580,1

247 716,1

181 805,8

182 805,8

182 805,8

182 805,8

182 805,8

182 805,8

914 029,1

3.3.

Организация и проведение социально значимых мероприятий (8)

Депсоцразвития Югры

всего

46 473,1

3 823,9

3 877,2

3 877,2

3 877,2

3 877,2

3 877,2

3 877,2

19 386,0

бюджет автономного округа

46 473,1

3 823,9

3 877,2

3 877,2

3 877,2

3 877,2

3 877,2

3 877,2

19 386,0

3.4.

Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов государственных организаций социального обслуживания автономного округа (8)

Депсоцразвития Югры

всего

376 076,2

40 685,1

30 490,1

30 490,1

30 490,1

30 490,1

30 490,1

30 490,1

152 450,5

бюджет автономного округа

376 076,2

40 685,1

30 490,1

30 490,1

30 490,1

30 490,1

30 490,1

30 490,1

152 450,5

Депстрой Югры

всего

255 105,0

202 545,0

2 560,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

255 105,0

202 545,0

2 560,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Аппарат Губернатора Югры

всего

1 012 471,6

104 221,6

100 750,0

80 750,0

80 750,0

80 750,0

80 750,0

80 750,0

403 750,0

бюджет автономного округа

1 012 471,6

104 221,6

100 750,0

80 750,0

80 750,0

80 750,0

80 750,0

80 750,0

403 750,0

Итого по подпрограмме III

всего

74 605 622,8

6 527 253,4

6 323 363,2

6 306 000,6

6 209 000,6

6 159 000,6

6 159 000,6

6 159 000,6

30 763 003,1

федеральный бюджет

15 200,0

15 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

74 121 524,8

6 336 155,4

6 177 363,2

6 159 000,6

6 209 000,6

6 159 000,6

6 159 000,6

6 159 000,6

30 763 003,1

иные источники финансирования

468 898,0

175 898,0

146 000,0

147 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма IV. Повышение эффективности отрасли

4.1.

Обеспечение деятельности и информационной открытости отрасли (7)

Депсоцразвития Югры

всего

12 819 795,0

1 078 927,4

1 067 351,6

1 067 351,6

1 067 351,6

1 067 351,6

1 067 351,6

1 067 351,6

5 336 758,0

бюджет автономного округа

12 819 795,0

1 078 927,4

1 067 351,6

1 067 351,6

1 067 351,6

1 067 351,6

1 067 351,6

1 067 351,6

5 336 758,0

4.2.

Развитие кадрового потенциала (7)

Депсоцразвития Югры

всего

897 538,4

67 556,4

78 531,0

75 145,1

75 145,1

75 145,1

75 145,1

75 145,1

375 725,5

бюджет автономного округа

897 538,4

67 556,4

78 531,0

75 145,1

75 145,1

75 145,1

75 145,1

75 145,1

375 725,5

Итого по подпрограмме IV

всего

13 717 333,4

1 146 483,8

1 145 882,6

1 142 496,7

1 142 496,7

1 142 496,7

1 142 496,7

1 142 496,7

5 712 483,5

бюджет автономного округа

13 717 333,4

1 146 483,8

1 145 882,6

1 142 496,7

1 142 496,7

1 142 496,7

1 142 496,7

1 142 496,7

5 712 483,5

Всего по государственной программе:

всего

312003556,1

32094288,8

27951102,0

28016222,1

24930847,0

24879847,0

24880847,0

24879847,0

124370555,1

федеральный бюджет

8532351,9

2981099,0

2741183,5

2810069,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

293678537,7

19886729,3

24927315,5

24922549,7

24930847,0

24879847,0

24880847,0

24879847,0

124370555,1

иные источники финансирования

9792666,5

9226460,5

282603,0

283603,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе:

Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности

всего

232 000,0

182 000,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

232 000,0

182 000,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

всего

311 771 556,1

31 912 288,8

27 951 102,0

28 016 222,1

24 880 847,0

24 879 847,0

24 880 847,0

24 879 847,0

124 370 555,1

федеральный бюджет

8 532 351,9

2 981 099,0

2 741 183,5

2 810 069,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

293 446 537,7

19 704 729,3

24 927 315,5

24 922 549,7

24 880 847,0

24 879 847,0

24 880 847,0

24 879 847,0

124 370 555,1

иные источники финансирования

9 792 666,5

9 226 460,5

282 603,0

283 603,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе:

Депсоцразвития Югры

всего

279 422 858,4

28 957 898,6

25 224 776,7

25 344 429,6

22 214 603,7

22 213 603,7

22 214 603,7

22 213 603,7

111 039 338,6

федеральный бюджет

8 515 917,7

2 975 763,2

2 735 634,3

2 804 520,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

261 114 274,2

16 755 674,9

22 206 539,4

22 256 306,4

22 214 603,7

22 213 603,7

22 214 603,7

22 213 603,7

111 039 338,6

иные источники финансирования

9 792 666,5

9 226 460,5

282 603,0

283 603,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Депстрой Югры

всего

255 105,0

202 545,0

2 560,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

255 105,0

202 545,0

2 560,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Аппарат Губернатора Югры

всего

1 014 871,6

104 421,6

100 950,0

80 950,0

80 950,0

80 950,0

80 950,0

80 950,0

404 750,0

бюджет автономного округа

1 014 871,6

104 421,6

100 950,0

80 950,0

80 950,0

80 950,0

80 950,0

80 950,0

404 750,0

Департамент общественных и внешних связей Югры

всего

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

всего

31 309 221,1

2 827 923,6

2 622 815,3

2 590 842,5

2 585 293,3

2 585 293,3

2 585 293,3

2 585 293,3

12 926 466,5

федеральный бюджет

16 434,2

5 335,8

5 549,2

5 549,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

31 292 786,9

2 822 587,8

2 617 266,1

2 585 293,3

2 585 293,3

2 585 293,3

2 585 293,3

2 585 293,3

12 926 466,5

















                                                                                                                                                          Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

№ п/п

Наименование портфеля проектов, проекта

Наименование проекта или мероприятия

Номер основного мероприятия

Цели

Срок реализации

Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения, тыс.рублей

всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

1.

Демография

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (1,2,3,10)

1.1

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,018 к 2024 году

01.01.2019 – 31.12.2024

всего

26 005 703,7

8 805 204,8

3 711 609,8

3 721 629,8

3 255 753,1

3 255 753,1

3 255 753,1

федеральный бюджет

1 328 899,8

406 841,4

456 181,7

465 876,7

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

21 056 803,9

4 778 363,4

3 255 428,1

3 255 753,1

3 255 753,1

3 255 753,1

3 255 753,1

иные источники финансирования

3 620 000,0

3 620 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Региональный проект «Старшее поколение» (8)

3.1

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет

01.01.2019 – 31.12.2024

всего

287 897,7

55 842,0

44 573,7

46 870,5

46 870,5

46 870,5

46 870,5

федеральный бюджет

15 200,0

15 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

272 697,7

40 642,0

44 573,7

46 870,5

46 870,5

46 870,5

46 870,5

Итого по портфелю проектов 1

всего

26 293 601,4

8 861 046,8

3 756 183,5

3 768 500,3

3 302 623,6

3 302 623,6

3 302 623,6

федеральный бюджет

1 344 099,8

422 041,4

456 181,7

465 876,7

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

21 329 501,6

4 819 005,4

3 300 001,8

3 302 623,6

3 302 623,6

3 302 623,6

3 302 623,6

иные источники финансирования

3 620 000,0

3 620 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО

всего

26 293 601,4

8 861 046,8

3 756 183,5

3 768 500,3

3 302 623,6

3 302 623,6

3 302 623,6

федеральный бюджет

1 344 099,8

422 041,4

456 181,7

465 876,7

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

21 329 501,6

4 819 005,4

3 300 001,8

3 302 623,6

3 302 623,6

3 302 623,6

3 302 623,6

иные источники финансирования

3 620 000,0

3 620 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Таблица 4

Сводные показатели государственных заданий

№ п/п

Наименование государственных услуг (работ)

Наименование показателя объема (единицы измерения) государственных услуг (работ)

Значение показателя по годам

Значение показателя на момент окончания реализации государственной программы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 - 2030 (ежегодно)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

человек

3454

2 566

2566

2566

2566

2566

2566

2566

2.

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

человек

184 219

169 884

169 884

169 884

169 884

169 884

169 884

169 884

3.

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

человек

1 267

1 366

1 366

1 366

1 366

1 366

1 366

1 366

4.

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

чел. часы

55 968

55 968

55 968

55 968

55 968

55 968

55 968

55 968

5.

Научно-методическое обеспечение

организация мероприятий по независимой оценке качества организаций социального обслуживания,

47

47

47

47

47

47

47

47

организация мероприятий по разработке методических материалов, экспертных оценок

25

25

25

25

25

25

25

25

организация мероприятий по оздоровительному отдыху

910

910

910

910

910

910

910

910

6.

Организация и проведение социологических исследований

Количество проведенных исследований (единица)

1

1

».



3. В графе 4 строки 1.3 приложения 2 слова «Порядок формирования и ведения единого банка данных семей и детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, находящихся в социально опасном положении (приложение 7);» исключить.

4. Приложение 7 признать утратившим силу.

5. В приложении 15:

5.1. Пункт 1 после слов «за исключением» дополнить словами «получения из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры компенсации части процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу),».

5.2. Пункт 3 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

«не отчуждавшему жилые помещения на территории Российской Федерации в период с 30 августа 2019 года по 30 ноября 2019 года.».

5.3. Абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:

«справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) с указанием ссудного счета и реквизитами договора об ипотечном жилищном кредите (займе) на дату подачи заявления;».

5.4. В абзаце втором пункта 9 слова «пунктах 1, 3» заменить словами «пунктах 1-3».

5.5. В пункте 12 слова «с момента перечисления» заменить словами «с даты перечисления».

Первый заместитель Губернатора

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры                                                       Г.Ф. Бухтин

Опубликовано: 17.10.2019        Обновлено: 17.10.2019 10:28